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陜西燃氣集團有限公司強化內控審計體系建設 夯實工作基礎

字體: 放大字體  縮小字體 發布日期:2016-07-08  瀏覽次數:838
     按照集團公司年度工作會議精神,結合集團公司內部審計機構成立初期,機構亟待完善,制度亟待健全,隊伍亟待建設的實際,2016年,內控審計處以制度建設、夯實基礎作為今年工作中心,制定了處室年度工作計劃,研究編制了《陜西燃氣集團有限公司關于進一步加強內部審計工作的實施意見》。在處室人員齊心協力、刻苦鉆研、共同推進下處室工作有序開展,截至6月底,按計劃完成了各項工作任務。

一、加強內控審計體系建設

一是研究編制了《陜西燃氣集團有限公司關于進一步加強內部審計工作的實施意見》,明確了“十三五”時期集團系統內部審計體系建設工作的指導思想、工作目標和基本原則,提出了進一步加強內部審計工作的具體要求和措施;二是注重業務學習,加強內控審計隊伍建設,通過業務培訓和自學相結合的方式,加強內控審計人員相關法律法規、專業知識、技術方法和審計實務的學習,綜合業務能力得到進一步提升;三是不斷夯實內部審計工作基礎,起草了“內部審計中介機構選聘管理辦法”和“內部審計中介機構服務質量評價管理辦法”兩項制度,編印并下發了《內部控制與風險管理規范性文件及經典案例匯編》和《審計法律法規與優秀論文及經典案例匯編》;四是通過內部審計知識的宣傳與風險管理知識培訓,進一步加強了各級管理人員風險防范意識和守法守紀意識。

二、積極配合外部審計

按照省審計廳對集團公司審計《審計報告》和《審計決定書》的要求,組織開展了審計發現問題整改,結合各單位整改情況,撰寫整改報告,經集團公司黨委會審議通過后,上報省審計廳。

三、開展內控評價工作

結合集團公司業務板塊調整和“十三五”規劃,對《現狀調研報告》《管控優化報告》《集團管控綱要》《二級公司對三級公司管控指引》《風險管理手冊》《規章制度匯編》《管控手冊》《內部控制手冊》《權限手冊》等九項集團管控體系建設文件進行了修訂完善。

四、不斷完善風險管理體系

為建立健全集團公司全面風險管理體系,確保重大決策出臺、重大項目投資、重大合同簽訂等具有風險評估報告和總法律顧問意見,按照集團公司《貫徹落實全省國資系統2016年工作會議精神重點工作和任務分工》文件精神,研究制定了《陜西燃氣集團有限公司風險管理體系完善工作方案》,組織各部門按照工作方案開展風險管理自查工作。

五、不斷完善內部監督體系

為進一步明確監事會、審計、紀檢監察及法務、財務等部門的監督職責,完善管理制度、規范流程,重點強化對“三重一大”事項的監督,按照集團公司《深化國有企業改革重點工作和任務分工》文件精神,研究制定了《陜西燃氣集團有限公司內部監督體系完善工作方案》,組織相關部門按照工作方案開展內部監督體系自查工作。  來源:內控審計處
 

 
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